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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2521001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿伞 抗菌洗手液 500g 洗手液 | 绿伞/LS抗菌洗手液 500g | 瓶 | 10.00 | 13 | 130 |
| 2 | 心相印 3层150抽*6包 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind3层150抽*6包 | 件 | 4.00 | 45 | 180 |
| 3 | 申士 25-05 笔记本 | 申士/SNSIR25-05 | 本 | 4.00 | 20 | 80 |
| 4 | **白药 薄荷清爽型牙膏 牙膏 | **白药/YUNNANBAIYAO薄荷清爽型牙膏 | 支 | 10.00 | 13 | 130 |
| 5 | 得力7200笔刷两用修正液、涂改液(白) | 得力/deli7200 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 乔**
联系电话: 159****9901
传真:
地址: **市君悦巷27号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: