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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: 孙旭--****一楼门面
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8106
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 枪手 **清爽 600毫升 灭鼠/杀虫剂 | 24 | 480.0 | 枪手/GUNNER\**清爽 600毫升 | 验收通过 | |
| 2 | 湘益84消毒液500克 家居消毒液 | 1 | 30.0 | 湘益\湘益84消毒液500克 | 验收通过 | |
| 3 | 榄菊 榄菊蚊香 野菊花 36圈/桶 | 5 | 50.0 | 榄菊/Lanju\榄菊蚊香 | 验收通过 | |
| 4 | 五阳 蚊香盘 | 5 | 5.0 | 五阳\蚊香盘 | 验收通过 | |
| 5 | 汰渍/Tide 亮白去渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 50.0 | 汰渍/Tide\亮白去渍 508g | 验收通过 | |
| 6 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂) | 2 | 14.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |