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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1275
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 透明胶带 | 108 | 183.6 | 得力/deli\30003 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 红笔芯(0.7) | 105 | 2100.0 | 得力/deli\S761 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 红笔(0.7) | 110 | 2750.0 | 得力/deli\s20 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 订书针 | 1 | 55.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 水喜宝 抽杆夹 | 100 | 150.0 | 水喜宝/PURITY BABY\1 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 抽杆夹(窄) | 100 | 200.0 | 得力/deli\5543 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 透明胶袋 | 12 | 84.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 双面胶 | 250 | 500.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 抽杆夹 | 50 | 150.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 灰色文件夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |