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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1197
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 订书针 | 1 | 55.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 公鸡头管家 鸡头水 | 48 | 1200.0 | 公鸡头管家\1 | 验收通过 | |
| 3 | 双枪 喊话器 | 1 | 158.0 | 双枪\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 清洁毛巾 | 63 | 315.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 卫洋 扫把 | 72 | 648.0 | 卫洋\WY-0018 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 垃圾袋 | 240 | 600.0 | 妙洁/magic\妙洁垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 庄太太 海绵拖把 | 30 | 750.0 | 庄太太\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 嘉华彩 无型号 书报架 | 2 | 310.0 | 嘉华彩\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 科美特 簸箕 | 60 | 540.0 | 科美特\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 舒肤佳 香皂 | 20 | 100.0 | 舒肤佳/safeguard\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 金号 金号毛巾 | 20 | 260.0 | 金号\无型号 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |