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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********944********2025001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli0012, | 盒 | 6.00 | 2.5 | 15 |
| 2 | 晨光 ARC92554 普通干电池 | 晨光/M GARC92554, | 卡 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 得力 9863 快干** | 得力/deli9863, | 个 | 13.00 | 7 | 91 |
| 4 | 晨光 AEQ96761 有线电话机座机 红色【单个装】 | 晨光/M GAEQ96761, | 台 | 1.00 | 71 | 71 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹兴
联系电话: ****0462
传真:
地址: **县云开街道**大道154号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: