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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4207
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 无型号 商务公文包/购物袋 | 2000 | 5000.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 三利 S903 毛巾/面巾/方巾 | 1696 | 18486.4 | 三利\S903 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 保温保冷杯1000ML | 1696 | 30358.4 | 茶花\多功能运动水壶 | 验收通过 | |
| 4 | 舒肤佳 柠檬清香型 香皂 | 1696 | 6614.4 | 舒肤佳/safeguard\柠檬清香型 | 验收通过 | |
| 5 | 牙博士 220g 牙膏 | 1696 | 14924.8 | 牙博士\220g | 验收通过 | |
| 6 | 散装绿豆 | 3392 | 13500.16 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |