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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5252
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超能 泡沫洗手液 | 80 | 1304.0 | 超能\泡沫洗手液 | 验收通过 | |
| 2 | 围棋棋盘 | 3 | 31.5 | 无品牌\围棋棋盘 | 验收通过 | |
| 3 | 双面刺绣团扇 | 20 | 240.0 | 无品牌\团扇 | 验收通过 | |
| 4 | 零距离 压板 | 50 | 500.0 | 零距离\板 | 验收通过 | |
| 5 | 菜地牌子 | 20 | 500.0 | 无品牌\菜地牌子 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A4 108g 彩色打印纸 | 20 | 140.0 | 得力/deli\A4 108g | 验收通过 | |
| 7 | 姚河 垃圾桶 大垃圾桶 | 2 | 476.0 | 姚河\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |