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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24118209
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 纸袋纸/杯纸 杯纸 | 无品牌无型号 | 包 | 200.00 | 15 | 3000 |
| 2 | 无型号 桌面清洁套装 垃圾袋 | 无品牌无型号 | 个 | 500.00 | 6 | 3000 |
| 3 | 三益档案 8875 档案盒 (深海蓝) | 三益档案/SANISY8875 | 个 | 110.00 | 10.5 | 1155 |
| 4 | 铼德 DVD+R 16速4.7G 光盘 | 铼德/RiTEKDVD+R 16速4.7G | 盒 | 18.00 | 125 | 2250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾尼瓦尔﹒巴吾东
联系电话: 135****7226
传真: 0996-****837
地址: ****市迎宾路65****法院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: