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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N784********255001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 相框/画框 讴江 XK-0725 相框 实 木框 | 讴江XK-0725 | 个 | 60.00 | 35 | 2100 |
| 2 | 工艺伞 | 无品牌工艺伞 | 把 | 150.00 | 15 | 2250 |
| 3 | 博宝 by-606 胶水100ml液体胶水 | 博宝by-606 | 瓶 | 6.00 | 5 | 30 |
| 4 | 公牛 GN-UUA124 接线板 双USB插线板 4位总控 1.5米 | 公牛/BULLGN-UUA124 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
| 5 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU聚环能5号电池 | 对 | 14.00 | 6 | 84 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马明福
联系电话: 133****9456
传真:
地址: **县**路1236号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: