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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:韩兵
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652301
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:韩兵:139****6677
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****565XM
采购单位预算编码:165002
三、成交信息
成交日期:2025年8月20日
总成交金额(元):9141 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**********社区宁边西路**10-2-201 | 9141.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 联想 DVD+RW 光盘 | 联想/lenovo | DVD+RW | 4 | 50.0 | 200.0 | |
| 2 | 得力 30369 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 30369 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 3 | 得力 71068 橡皮 | 得力/deli | 71068 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 4 | 得力 A4 70g 绘图/白图纸 | 得力/deli | A4 70g | 30 | 230.0 | 6900.0 | |
| 5 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli | 63102 | 20 | 24.0 | 480.0 | |
| 6 | 晨光 ADM92996 文件夹 | 晨光/M G | ADM92996 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 7 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 得力/deli | 7317 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
| 8 | **驹 491694 账册封面 档案封皮 | **驹 | 491694 | 300 | 1.2 | 360.0 | |
| 9 | 得力 S858 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | S858 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 10 | 齐心 B2714 剪刀家用优质标准办公剪纸剪刀裁纸刀 办公用剪刀 | 齐心/Comix | B2714 | 3 | 7.0 | 21.0 | |
| 11 | 南孚 5号/7号 18650电池 | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 12 | 得力 5624ES 档案盒 | 得力/deli | 5624ES | 50 | 11.0 | 550.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: