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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********252801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 左都 ZD062 雨伞 | 左都ZD062 | 把 | 10.00 | 54 | 540 |
| 2 | 南孚 9V碱性电池 | 南孚/NANFU2032 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 南孚 7号电池(2粒) | 南孚/NANFU7号 | 个 | 30.00 | 6.5 | 195 |
| 4 | 南孚 5号电池(2粒) | 南孚/NANFU5号 | 个 | 30.00 | 6.5 | 195 |
| 5 | 白雪 155 白雪/snowhite PVR-155 中性笔 | 白雪155 | 盒 | 10.00 | 17 | 170 |
| 6 | 晨光 ASS913R7D 剪刀 | 晨光/M GASS913R7D | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 7 | 晨光 AJD97390 宽双面胶带 | 晨光/M GAJD97390 | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
| 8 | 得力 7151 便利贴 | 得力/deli7151 | 件 | 6.00 | 7.5 | 45 |
| 9 | 得力 3151 25K笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 20.00 | 20 | 400 |
| 10 | 得力 27044 得力(deli)A4牛皮纸档案袋 | 得力/deli27044 | 包 | 15.00 | 35 | 525 |
| 11 | 得力 拉杆夹 | 得力/deli631021 | 个 | 50.00 | 4 | 200 |
| 12 | 得力 5683 档案盒 55mm | 得力/deli5683 | 只 | 30.00 | 11 | 330 |
| 13 | 晨光/M G AJD97388 胶带 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 4.00 | 13 | 52 |
| 14 | 晨光/M G ABS92615 10#订书钉 易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 10盒装 | 晨光/M GABS92615 | 包 | 15.00 | 1 | 15 |
| 15 | 晨光 M G ABS92896 省力12号 订书机 | 晨光/M GABS92896 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 16 | 得力(deli) 胶水 办公透明液体胶水 手工学生胶水 快干胶水 7303 125ml | 得力/deli7303 | 支 | 10.00 | 3.5 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李亚峰
联系电话: 159****2299
传真:
地址: **区南苑大街1699号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: