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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6068
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 半球 双层保温电水壶 烧水壶 | 1 | 65.0 | 半球/PESKOE\双层保温电水壶 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 50ml 502胶水 | 2 | 6.0 | 齐心/Comix\50ml | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 晨光 铅笔 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\2H | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 橡皮擦 | 2 | 4.0 | 晨光/M G\03988 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASG97103 胶棒(固体胶) | 12 | 48.0 | 晨光/M G\ASG97103 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2136ES 电子计算器 计算器 | 1 | 68.0 | 得力/deli\2136ES | 验收通过 | |
| 7 | 英雄 2060 钢笔 台笔 | 2 | 8.0 | 英雄/HERO\2060 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-605 5米 电源插座 插板多孔 | 2 | 176.0 | 公牛/BULL\GN-605 5米 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 1.8米插板 | 4 | 160.0 | 公牛/BULL\CB-33 | 验收通过 | |
| 10 | 清风 卷纸 1件装 | 2 | 320.0 | 清风/qingfeng\JZ-643 | 验收通过 | |
| 11 | 清风 抽纸 1件装 | 2 | 320.0 | 清风/qingfeng\CZ-46 | 验收通过 | |
| 12 | 普瑞杰 免洗洗手液 | 2 | 24.0 | 普瑞杰\XSY-645 | 验收通过 | |
| 13 | 妙洁 海棉拖把 | 1 | 35.0 | 妙洁/magic\TB-273 | 验收通过 | |
| 14 | 亚新 打印纸 | 9 | 1800.0 | 亚新\0977 | 验收通过 | |
| 15 | 星空 档案盒 | 15 | 150.0 | 星空\A4 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 透明文件袋 | 20 | 20.0 | 晨光/M G\A4 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 抽杆夹 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\1.0 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 水笔黑,红 | 1 | 36.0 | 得力/deli\F | 验收通过 | |
| 19 | 得力 水笔黑,红 | 4 | 96.0 | 得力/deli\F | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |