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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2307
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 胶水 | 100 | 200.0 | 得力/deli\****456 | 验收通过 | |
| 2 | 得力5921牛皮纸档案盒(黄)310*220*40mm(10只/包) | 20 | 180.0 | 得力/deli\5921 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 7400 打印/复印纸 | 10 | 2000.0 | 得力/deli\7400 | 验收通过 | |
| 4 | 中柏秀丽 中性笔 | 84 | 420.0 | 三木/Sunwood\F18 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |