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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB196********2402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绘威 160g A4 铜版双面高光相片纸 | 绘威160g A4 | 包 | 20.00 | 11 | 220 |
| 2 | 得力 0487 订书机 | 得力/deli0487 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 4 | 公牛 GN-B20A0 10位总控全长3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-B20A0 | 件 | 1.00 | 80 | 80 |
| 5 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 1.00 | 12 | 12 |
| 6 | 晨光 AGPA2901 中性笔 | 晨光/M GAGPA2901 | 盒 | 2.00 | 17.5 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王雪
联系电话: 150****1188
传真:
地址: **县快大茂镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: