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****国资委****事业单位)2022-2024年财政财务收支及内部控制审计服务(第2次)竞采公告(服务类)
(竞采编号:****)
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采购目录:
财务服务-审计服务-专项审计
需求描述:
1、审查2022-2024年内部控制制度的建立和执行情况。主要审查被审计单位有无内控制度,内控制度是否得到了有效执行及实际监督制约等;
2、审查2022-2024年重大事项是否经过集体研究决策,有无相关的会议记录,有无涉及影响单位经济效益的较大决策失误; 3、审查2022-2024年收入的真实性、完整性、合法性,有无虚列支出套取现金,私设**库等现象; 4、审查2022-2024年支出的真实性、合规性、效益性,各单位人员经费的使用情况; 5、审查2022-2024年往来款项管理情况,对应付款挂账明细较多、金额较大的应关注日常工作经费的使用情况、范围以及合理性; 6、审查2022-2024年单位的会计基础工作是否规范,费用报销手续是否完善,原始凭证是否真实、合规,科目设置和会计原则运用是否准确,财务记录是否正确、完整。
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