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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1001
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 起钉器 | 6 | 24.0 | 晨光/M G\起钉器ABS91635 | 验收通过 | |
| 2 | 申士 25-35 PU/PVC笔记本 | 10 | 80.0 | 申士\25-35 | 验收通过 | |
| 3 | 绿丰 塑杯 一次性杯子 | 2 | 260.0 | 绿丰\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 4 | 超越 文稿纸/草稿纸 红头文件 | 1500 | 900.0 | 超越\红头文件 | 验收通过 | |
| 5 | 拉芳 芳香润肤香皂 香皂 | 54 | 189.0 | 拉芳/laf\芳香润肤香皂 | 验收通过 | |
| 6 | 三木 A4/6mm抽杆报告夹/文件夹 Q310 | 40 | 100.0 | 三木/Sunwood\Q310 | 验收通过 | |
| 7 | 天虹0122电热蚊香灭蚊驱蚊片无味型 | 2 | 21.0 | 天虹\0122 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |