审计署倒查十年中央部委42家单位政府采购违规行为具象化表现

发布时间: 2025年08月21日
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近日,国家审计署发布2025一号公告,2024年9月至2025年2月,审计署重点审计了42个部门及所属252家单位2024年收到的财政预算拨款6199.57亿元,并关注了行政事业性国有资产管理使用情况。此次共发现各类问题金额315.44亿元,其中,涉及到招标采购方面违规问题达到83处,很多违规行为已经超过十年。
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这些违规行为主要包括以下几个门类:
0 1 未依法将采购项目交给集中采购机构执行
如某部委2014年至2023年,将部分****机关****中心****公司办理,****公司收取服务费,导致多支出财政资金431.62万元。
0 2 未依法履行招标采购程序
如某部委直接向1家外部企业采购服务,涉及金额1575.06万元。而另一个部委的有4000万采购项目,均通过小额零星形式采购,回避集中采购程序,****政府采购项目采用先采购后补充招标形式的方式进行。
0 3 招标过程中对供应商区别对待
以不合理的方式限制供应商。****中心下****公司、****公司在2个建设项目采购中,存在直接指定评标专家、在招标文件中设置限制性条款、不同投标人投标文件部分内容一致涉嫌串标等问题。 标书代写
04 违规分包
如****研究院、信息中心下属**某****公司,违规将中标的4个政府采购项目主体任务和关键性工作分包,涉及金额491.78万元。
0 5 采购超支
采购人未能有效维护自身权利,如某中央机构2019年与供应商签订补充合同,将2017年、2018年出版合同中约定的黑白印刷,变更为彩色印刷并追加合同额,但追加合同额违反了“不得超过原合同采购金额的百分之十”的规定,涉及金额312.5万元。同时,2017年至2020年,该机构在供应商提供服务未达进度的情况下,提前支付合同款1301.45万元。
06 采购效率低下
审计署报告显示,至2024年底,****、****大学、****大学等6所高校的8个项目,因前期准备不充分等,尚未签订设备采购合同,4.08亿元财政资金未发挥效益。





审计查出的主要问题

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