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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1059
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-609-5米 过载保护家用多功能插座 插板 拖线板 排插 6位总控 | 1 | 68.0 | 公牛/BULL\GN-609-5米 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光/M G 晨光 ADMN4021 A4/35mm蓝色粘扣档案盒 10个装 | 1 | 48.5 | 晨光/M G\ADMN4021 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 得力/deli 7102 固体胶棒 胶水 21g (单位:支) 白 | 12 | 24.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇/OKAYWIFE 好媳妇 马桶刷套装组合 1套 马桶刷/厕所刷 | 1 | 19.5 | 好媳妇/OKAYWIFE\好媳妇马桶刷套 | 验收通过 | |
| 5 | 得力(deli)137*88mm透明外壳方形快干**印泥 办公用品 红色9864 印油/印泥/** | 1 | 10.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛/simaa 天顺财务A4牛皮纸封面封皮账本凭证封面/会计报表/会计凭证/档案封皮加厚牛皮纸用品 A4 竖版 50套装 单据/收据/ 单收 | 10 | 480.0 | 西玛/simaa\6504B-50 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |