开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4382
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天福茗茶 茶类饮料 | 170 | 16830.0 | 天福茗茶\绿茶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8386 档案袋,牛皮袋 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8386 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 起钉器 | 20 | 90.0 | 得力/deli\得力0231起钉器 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7790 打印/复印纸 | 320 | 11200.0 | 得力/deli\7791 | 验收通过 | |
| 5 | 开拓 火钳 | 10 | 145.0 | 开拓/EXPLOIT\火钳 | 验收通过 | |
| 6 | 榄菊无香无味杀虫剂 | 10 | 290.0 | 榄菊/Lanju\榄菊无香无味杀虫剂 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |