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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9512
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 FM151B-50 单据/收据/凭证 | 150 | 300.0 | 西玛/simaa\FM151B-50 | 验收通过 | |
| 2 | 收米 148 塑料杯一次性杯子航空杯100只 | 4 | 24.0 | 收米/shoumi\148 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGWN8533 牛皮信封 | 10 | 60.0 | 晨光/M G\AGWN8533 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 抽纸3层150抽*24包 抽纸 | 4 | 112.0 | 维达/Vinda\抽纸3层150抽*24包 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |