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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0332
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 直流式走珠笔12支装 | 22 | 1293.6 | 得力/deli\走珠笔 | 验收通过 | |
| 2 | 办公木柜 文件柜 办公木柜 | 1 | 830.0 | A\办公木柜 | 验收通过 | |
| 3 | 化纤被 空调被 | 1 | 189.0 | A\空调被 | 验收通过 | |
| 4 | 枕头/枕芯/保健枕/颈椎枕 枕头 | 2 | 120.0 | A\枕头 | 验收通过 | |
| 5 | 凉席/竹席/藤席/草席/牛皮席 凉席 | 1 | 165.0 | A\凉席 | 验收通过 | |
| 6 | 被套 被套 被套 | 1 | 360.0 | A\被套 | 验收通过 | |
| 7 | 化纤被 被子 | 1 | 480.0 | A\被子 | 验收通过 | |
| 8 | 脸盆 洗脸盆 | 1 | 15.0 | A\洗脸盆 | 验收通过 | |
| 9 | 刷子 地板刮 | 5 | 197.5 | A\地板刮 | 验收通过 | |
| 10 | 绿茶 绿茶 | 4 | 1192.0 | A\ | 验收通过 | |
| 11 | 红茶 红茶 | 3 | 894.0 | A\ | 验收通过 | |
| 12 | 得力 71522 修正液/修正带/修正贴 修正带 | 24 | 156.0 | 得力/deli\71522 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0010 订书钉 订书针 | 10 | 150.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 14 | 高教通用设备 红笔 | 12 | 691.2 | A\红笔 | 验收通过 | |
| 15 | 胶棒 固体胶 | 12 | 62.4 | A\固体胶 | 验收通过 | |
| 16 | 室内除臭/芳香用品 蚊香 | 40 | 392.0 | A\蚊香 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |