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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M082********00220
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 际华 劳保鞋 | 际华无型号 | 件 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 烈焰战队 劳保服装 | 烈焰战队无型号 | 件 | 2.00 | 55 | 110 |
| 3 | 独秀 洒水设备/喷水壶/浇水壶 电动喷雾器 | 独秀电动喷雾器 | 件 | 2.00 | 180 | 360 |
| 4 | 妍苒 整理隔板 凭证柜隔板 | 妍苒无型号 | 件 | 8.00 | 27.5 | 220 |
| 5 | 苏力达 扫把 | 苏力达无型号 | 件 | 1.00 | 8 | 8 |
| 6 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU无型号 | 件 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 0792-****752
传真:
地址: 长虹大道京九路二号
2、供应商名称: ****
地址: **省九****开发区长城路121****科技园20号楼101室