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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2430
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 矿泉水/纯净水 怡宝 350毫升纯净水 矿泉水瓶装水350ML*24瓶/箱 | 20 | 760.0 | 怡宝/C'estbon\350毫升 | 验收通过 | |
| 2 | 丹乐 收纳箱 收纳箱 整理箱 | 15 | 1125.0 | 丹乐/DANLE\收纳箱 | 验收通过 | |
| 3 | PU/PVC笔记本 得力 7949 会议记录本(黑)-16K-80张(本) | 2 | 31.4 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 4 | 西数 My Passport SSD随行版 移动硬盘 2T | 3 | 1710.0 | 西部数据/WD\My Passport SSD随行版 | 验收通过 | |
| 5 | 得力33317折叠床/午休床 ****办公室午睡床 | 3 | 1113.21 | 得力/deli\33317 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 6 | 59.4 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9863 印油/印泥/** 快干**(只) | 2 | 13.6 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |