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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2025002202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 PG306 压圈圆形镂空垃圾桶 | 得力/deliPG306, | 个 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 2 | **清洁 不锈钢杆拖把 40cm水拖 | **清洁/BAIYUN CLEANING不锈钢杆拖把, | 把 | 15.00 | 25 | 375 |
| 3 | 利得 扫把簸箕套装 防风梳齿型扫把簸箕套装 | 利得扫把簸箕套装, | 套 | 10.00 | 24.9 | 249 |
| 4 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 | 晨光/M GK35, | 件 | 40.00 | 26 | 1040 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 金滔
联系电话: 152****4249
传真:
地址: 流长苗族乡中街村燕子大街86号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: