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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0338
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 80克 | 12 | 2820.0 | 得力/deli\多瑙河 A4 75g | 验收通过 | |
| 2 | 景华腾龙 徽章/纪念章 党徽 | 30 | 150.0 | 景华腾龙\党徽 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 QH06 商标纸/标签纸 50 | 5 | 95.0 | 得力/deli\QH06 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30043 双面胶带 PE | 20 | 120.0 | 得力/deli\30043 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池 盒 | 2 | 300.0 | 南孚/NANFU\聚能环 5号 60粒装 | 验收通过 | |
| 6 | 庄太太 ZTTSBT-8003 扫把 竹 | 2 | 40.0 | 庄太太\ZTTSBT-8003 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 AGW-4479 扫把 100 | 12 | 264.0 | 好媳妇\AGW-4479 | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇 胶棉拖把 150 | 12 | 144.0 | 好媳妇\拖把 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 63209 档案盒 325 | 70 | 1260.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 UUA122 电源插座 电源排插 | 3 | 165.0 | 公牛/BULL\UUA122 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |