开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5420
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金井 绿茶 | 76 | 3420.0 | 金井\ | 验收通过 | |
| 2 | 古楼 红茶 | 50 | 2400.0 | 古楼\ | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8553 彩色长尾票夹单位:筒) 混色 | 10 | 110.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 02310 中性笔 | 84 | 1680.0 | 晨光/M G\02310 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花0207-31CM塑料桶通用水桶 | 2 | 56.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0013订书针 重型厚层订书钉23/13 | 15 | 30.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 7 | 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |