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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:孙国军
项目联系电话:153****8742
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652924
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:******县**镇育才南路37号
采购单位联系人和联系方式:孙国军:153****8742
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****67131
采购单位预算编码:030014
三、成交信息
成交日期:2025年8月22日
总成交金额(元):7618 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县鸿运二区2栋10号 | 7618.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0236 订书机 订书机 | 得力/deli | 0236 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 2 | 晨好 5936 粉笔 粉笔白色彩色 | 晨好 | 5936 | 3 | 200.0 | 600.0 | |
| 3 | 晨好 5936 粉笔 粉笔白色彩色 | 晨好 | 5936 | 4 | 200.0 | 800.0 | |
| 4 | 晨光 AGPA0106 中性笔 中性笔 | 晨光/M G | AGPA0106 | 22 | 30.0 | 660.0 | |
| 5 | 英雄 447 钢笔 钢笔 | 英雄/HERO | 447 | 86 | 13.0 | 1118.0 | |
| 6 | 得力 0210 订书钉 订书针 | 得力/deli | 0210 | 8 | 3.0 | 24.0 | |
| 7 | 三木 2021 票夹/长尾夹 长尾夹(1毫米) | 三木/Sunwood | 2021 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 8 | 齐心 EB425 票夹/长尾夹 长尾夹(5毫米) | 齐心/Comix | EB425 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 9 | 得力 30804 双面胶带 双面胶 | 得力/deli | 30804 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 10 | 妙洁 抹布 | 妙洁/magic | 抹布 | 32 | 3.0 | 96.0 | |
| 11 | 得力 A061A-03 中性笔 笔芯 | 得力/deli | A061A-03 | 40 | 20.0 | 800.0 | |
| 12 | 16K 课业本/教学用本 牛皮会议记录本(一本) | 无品牌 | 16K | 200 | 2.5 | 500.0 | |
| 13 | 晨光 APYRA60900 档案袋 斜角袋(一个) | 晨光/M G | APYRA60900 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 14 | 飞球 KT001 办公锁 锁子 | 飞球 | KT001 | 70 | 8.0 | 560.0 | |
| 15 | 晨光 FWTN2102 书皮 拉杆夹(中号) | 晨光/M G | FWTN2102 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 16 | 晨光 FWT94496 书皮 拉杆夹(大号) | 晨光/M G | FWT94496 | 9 | 45.0 | 405.0 | |
| 17 | 得力 30552 pvc胶带 宽胶带 | 得力/deli | 30552 | 42 | 10.0 | 420.0 | |
| 18 | 得力 22287黑 笔记本 | 得力/deli | 22287黑 | 35 | 18.0 | 630.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: