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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1K120********202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 威宝 DVD+R 光盘袋 DVD光盘 | 威宝DVD+R | 片 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 2 | 盛融乾 玻璃清洁器及配件 礼仪白手套 | 盛融乾手套 | 套 | 15.00 | 3 | 45 |
| 3 | 其它机电五金 得力18168插座 | 得力/deli18168 | 个 | 10.00 | 42 | 420 |
| 4 | 福爱家 玻璃清洁器及配件 水盆 | 福爱家盆 | 个 | 3.00 | 8.5 | 25.5 |
| 5 | 五月花 玻璃清洁器及配件 8006水桶 | 五月花8006 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 6 | CZ74 U盘 闪迪32G优盘 | 闪迪/SandiskCZ74 | 个 | 1.00 | 48 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李莹
联系电话: 152****3993
传真:
地址: **市圣果路18号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: