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一、采购人名称: ****(本级)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2516801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 创易 图钉/工字钉CY3121 钢钉 | 创易CY3121 | 盒 | 1.00 | 16 | 16 |
| 2 | 先锋 拆信刀/切纸刀 加长墙皮刀 | 先锋/SINGFUN刀 | 把 | 3.00 | 20 | 60 |
| 3 | 冰禹 耙子 草爬子 高粱扫把 | 冰禹草爬子 | 把 | 22.00 | 10 | 220 |
| 4 | 奥芬堡 垃圾夹 | 奥芬堡垃圾夹 | 只 | 10.00 | 25 | 250 |
| 5 | 中联 刷子 玻璃刷 | 中联/ZOLEE刷子 | 件 | 10.00 | 25 | 250 |
| 6 | 绿伞 1kg 去污粉/剂 清洁碱 | 绿伞/LS1kg | 袋 | 2.00 | 8 | 16 |
| 7 | 茶花 簸箕,环卫簸箕 | 茶花簸箕 | 套 | 1.00 | 50 | 50 |
| 8 | 茶花 塑料水桶 水桶 | 茶花塑料水桶 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 9 | 喷雾/喷壶/无品牌 | 无品牌喷壶 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 10 | 得力 固体胶 胶带座/封箱器 棒棒胶枪 玻璃胶枪 | 得力/deli固体胶 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 11 | 南洋 ****00103-10 家务手套 | 南洋****00103-10 | 双 | 12.00 | 5 | 60 |
| 12 | 得力 背胶袋 固体胶 玻璃胶 结构胶 | 得力/deli固体胶 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 13 | 毕亚兹 ZD-65 收纳箱/盒/袋 | 毕亚兹/BIAZEZD-65 | 只 | 29.00 | 2 | 58 |
| 14 | 芨芨草大扫把 无品牌 | 无品牌芨芨草大扫把 | 把 | 125.00 | 23 | 2875 |
| 15 | 特变电工;TBEA 裸电线/铜芯线 | 特变电工;TBEA铜芯线 | 米 | 15.00 | 5 | 75 |
| 16 | 三力 7号 防护手套 无品牌 | 三力7号 | 双 | 12.00 | 3 | 36 |
| 17 | ** 拖把配件/其他 | **其他 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 18 | 公牛 604-5米 电源插座 | 公牛/BULL604-5米 | 个 | 1.00 | 30 | 30 |
| 19 | 插头(公牛) | 公牛/BULL插头(公牛) | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(本级)
联系人: 郭倩
联系电话: 139****1602
传真:
地址: **市**区**北路388号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: