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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8232
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力加厚A4 75mm加宽塑料档案盒文件盒 蓝色 5684 单只装 | 12 | 114.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 2 | 胶棒 晨光固体胶 35g高粘度固体胶PVP学生手工固体黏胶 MG7103单支装 | 10 | 34.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 3 | 得力哈利﹒波特A5/120张笔记本子记事本 日记本手账本皮面本 22293 单本装 | 20 | 600.0 | 得力/deli\22293 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7317 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 10 | 50.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 文件袋 | 300 | 540.0 | 得力/deli\27008 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 10包120抽3层 抽纸 | 30 | 750.0 | 清风/qingfeng\10包120抽3层 | 验收通过 | |
| 7 | 得力双层一次性纸杯50只*袋 | 100 | 2000.0 | 得力/deli\双层 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |