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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB105********7603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 得力/deli30369单卷装 | 卷 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 晨光 ASS91334 剪刀 | 晨光/M GASS91334 | 把 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 太太乐 扫把套装 套扫/扫把 | 太太乐扫把套装 | 套 | 1.00 | 23.11 | 23.11 |
| 4 | 佐澜哲 ZLZ-JSB-0045 学生用笔记本 软皮笔记本 | 佐澜哲ZLZ-JSB-0045 | 本 | 40.00 | 13 | 520 |
| 5 | 得力(deli)0391订书机重型厚层钉书机大号订书器可钉60页办公文具用品颜色随机 | 得力/deli0391 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陶晓玲
联系电话: 150****6999
传真:
地址: **市**北路46号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: