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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2511601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶 | 富光FP1003-3200/2000 | 个 | 5.00 | 70 | 350 |
| 2 | 龙河 84消毒液 衣物消毒液 | 龙河84消毒液 | 件 | 5.00 | 120 | 600 |
| 3 | 得力 S190 中性笔 | 得力/deliS190 | 盒 | 10.00 | 32 | 320 |
| 4 | 得力 30409 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30409 | 卷 | 20.00 | 12 | 240 |
| 5 | 南孚 9V 电池/电力配件 | 南孚/NANFU9V | 节 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 7 | 得力 文件篮 | 得力/deli得力924 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 8 | 妙洁 MOPFC 平板拖把 | 妙洁/magicMOPFC | 把 | 8.00 | 20 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高**
联系电话: 152****9952
传真:
地址: **市**北路73号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: