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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M082********00005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 晨光/M GA4 70g 8包/箱 | 箱 | 12.00 | 190 | 2280 |
| 2 | 晨光 QWG97052 胶水 | 晨光/M GQWG97052 | 瓶 | 2.00 | 3 | 6 |
| 3 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 6.00 | 8 | 48 |
| 4 | 得力 0053 回形针座/盒 | 得力/deli0053 | 盒 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖先生
联系电话: 0796-****656
传真:
地址: 川南东路2号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县康王庙街10-11号
附件信息: