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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5096
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 梵爱 定制公仔 | 80 | 2800.0 | 梵爱\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 053020 保温杯 | 80 | 3120.0 | 茶花\053020 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3301 记事本 | 100 | 600.0 | 得力/deli\3301 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARPM2201 12支/盒 MG666系列0.5mm大容量中性笔 黑色 (单位:盒) | 100 | 500.0 | 晨光/M G\ARPM2201 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |