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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5630
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASC99363 板擦 | 1 | 6.0 | 晨光/M G\ASC99363 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7602 便签本/便条纸/N次贴 | 3 | 27.0 | 得力/deli\7602 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 10 | 480.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 180g 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 1 | 28.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\180g | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 胶棉拖把 | 1 | 60.0 | 好媳妇\3190 | 验收通过 | |
| 6 | 广博 文件篮 | 1 | 42.0 | 广博/Guangbo\9238 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5419 文件夹 | 1 | 15.0 | 得力/deli\5419 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |