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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6894
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5865 得力(deli)5865事务包(单位:个)黑 | 100 | 3800.0 | 得力/deli\5865 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光会议笔 MG2180(12支/盒) | 100 | 200.0 | 晨光/M G\MG2180 | 验收通过 | |
| 3 | 宣传马甲 | 100 | 3500.0 | 丽之莎\0100 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |