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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********257001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 打印/复印纸 得力(deli)ZF3542 标王复印纸A4-70g 500张/包(8包/箱) | 得力/deliZF3542 | 箱 | 13.00 | 180 | 2340 |
| 2 | 惠普 Q2612A HP88a碳粉/12a碳粉适用惠普m1005 hp1020 1010 1018佳能LBP2900惠普m1136 226dw hp1108 p | 惠普/HPQ2612A | 支 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 2.00 | 35 | 70 |
| 5 | 得力 0037 回形针座/盒 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 3.5 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****政府
联系电话: 178****8586
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: