涟源市特殊教育学校关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年08月22日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0904

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年8月22日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 S01 中性笔 240 504.0 得力/deli\S01 验收通过
2 匹克 YY41310 羽毛球拍 10 1990.0 匹克\YY41310 验收通过
3 越洋 YY-120L 垃圾袋 20 340.0 越洋\YY-120L 验收通过
4 维达 V4028 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卷纸 长卷卫生纸 20 2120.0 维达/Vinda\V4028 验收通过
5 心相印 DT15130 抽纸 10 1990.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 验收通过
6 得力 7651 学生用笔记本 100 150.0 得力/deli\7651 验收通过
7 子弹头 TS-402 多功能插座 10 450.0 子弹头\TS-402 验收通过
8 得力 5850 文件夹 100 200.0 得力/deli\5850 验收通过
9 得力 78981 文化用品收纳文件框陈列文件框文件架 20 440.0 得力/deli\78981 验收通过
10 好媳妇 旋转拖把老式拖把棉**把 5 60.0 好媳妇\AGW-3268 验收通过
11 茶花 0234-A 水桶提桶(含盖) 10 140.0 茶花\0234-A 验收通过
12 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 20 152.0 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g 验收通过
13 晨光 ADM95096 资料册 20 140.0 晨光/M G\ADM95096 验收通过
14 得力 7302 胶水 50 75.0 得力/deli\7302 验收通过
15 妙洁 簸箕扫把簸箕套装23*25 10 590.0 妙洁/magic\扫把簸箕组合套装 验收通过
16 得力 0037-B 别针/回形针/大头针 装订用品别针回形针 40 80.0 得力/deli\0037-B 验收通过
17 得力 海绵擦 30 300.0 得力/deli\得力7838黑板擦 验收通过
18 洁丽雅 手巾/手帕 20 600.0 洁丽雅/grace\W3040/W3041 验收通过
19 得力 19208 纸杯 20 398.0 得力/deli\19208 验收通过
20 威克多 大师9号 羽毛球 20 1200.0 威克多/VICTOR\大师9号 验收通过
21 得力 7414 打印/复印纸A4纸 14 3080.0 得力/deli\7414 验收通过
22 美的 FSD40VER 七叶落地扇电风扇 10 1990.0 美的/Midea\FSD40VER 验收通过
23 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU\5号电池2粒装 验收通过
24 南孚 7号 普通干电池 20 92.6 南孚/NANFU\7号 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: **琼





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2025-08-22
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