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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **市龙塘镇英才文体
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4581
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8495 票夹 | 10 | 250.0 | 得力/deli\8495 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJD95746 胶带/胶纸/胶条 双面棉纸胶带 | 10 | 80.0 | 晨光/M G\AJD95746 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33497 胶带/胶纸/胶条 高透明胶带 | 5 | 150.0 | 得力/deli\33497 | 验收通过 | |
| 4 | 广博 JD8218 剪刀 | 2 | 20.0 | 广博/Guangbo\JD8218 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-217 接线板 | 2 | 156.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心(Comix) A4透明防按扣文件袋 公文袋 资料袋 档案袋 办公文具C310A | 9 | 89.1 | 齐心/Comix\C310A | 验收通过 | |
| 7 | 儿童游乐设施 | 35 | 875.0 | 无品牌\腕铃 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |