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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********257001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7082-2H 7*175mm 铅笔 | 得力/deli7082-2H | 支 | 200.00 | 0.81 | 162 |
| 2 | 发泄 玩 具 装扮用品 | 无品牌发泄 玩 具 | 个 | 1.00 | 133.2 | 133.2 |
| 3 | 遮挡箱/钥匙盒 钥 匙 扣 58cm | 无品牌钥 匙 扣 58cm | 个 | 200.00 | 2.17 | 434 |
| 4 | 晨光 无型号 笔记本 A5 100页 课业本/教学用本 | 晨光/M G无型号 | 个 | 200.00 | 16 | 3200 |
| 5 | 得力 VP112 橡皮擦 4×21cm 橡皮 | 得力/deliVP112 | 块 | 200.00 | 4.13 | 826 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘坤杰
联系电话: 157****7050
传真:
地址: **地区**县人民北路39号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: