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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1U892****253203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳佰 塑料盆子 立柱盆 盆 | 佳佰塑料盆子 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 2 | 绿丰 塑料杯 塑杯 刷牙杯 | 绿丰塑料杯 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
| 3 | 茶花 马桶刷/厕所刷 马桶刷 | 茶花马桶刷 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 4 | 妙洁 加厚型 纸杯 | 妙洁/magic加厚型 | 箱 | 1.00 | 240 | 240 |
| 5 | 如歌 A4 80g 彩色复印纸 彩纸 | 如歌A4 80g | 包 | 20.00 | 18 | 360 |
| 6 | 得力 3205 打印/复印纸 A4打印复印纸 | 得力/deli3205 | 箱 | 30.00 | 200 | 6000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马娅霜
联系电话: 173****1091
传真:
地址: ****园区创业路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: