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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王军
项目联系电话:182****7779
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652301
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**北路263号
采购单位联系人和联系方式:安丽丽:189****8515
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****59464
采购单位预算编码:155002
三、成交信息
成交日期:2025年8月23日
总成交金额(元):830.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********市绿洲路与宁边****花园7-14号商铺(17区7丘85栋) | 830.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 30322 气泡袋 曲别针 | 得力/deli | 30322 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 2 | 得力 0465 气泡袋 胶带 | 得力/deli | 0465 | 11 | 1.5 | 16.5 | |
| 3 | 得力 19209// 气泡袋 透明板 | 得力/deli | 19209// | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 4 | 得力 8553/3 气泡袋 硬盘 | 得力/deli | 8553/3 | 1 | 170.0 | 170.0 | |
| 5 | 得力 16440 气泡袋 档案盒 | 得力/deli | 16440 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 6 | 得力 ZF571 打印/复印纸 打印纸 | 得力/deli | ZF571 | 2 | 170.0 | 340.0 | |
| 7 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 修正带 | 得力/deli | 7382 | 13 | 4.0 | 52.0 | |
| 8 | 得力 33225 中性笔 | 得力/deli | 33225 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: