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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3743
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 P07653 12本A5/30张无线装订软抄本记事本/ 工作笔记本子/ 日记本办公 | 50 | 900.0 | 得力/deli\P07653 | 验收通过 | |
| 3 | 领航 手提袋 文件袋 | 180 | 1800.0 | 领航\LH-688 | 验收通过 | |
| 4 | 娃哈哈 饮用纯净水 一箱24瓶596ml | 20 | 640.0 | 娃哈哈\596*24瓶纯净水 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |