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项目名称:****关于电池/****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于电池/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨萍
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****县**街道**大道西侧
采购单位联系人和联系方式:孙**:139****1185
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年8月24日
总成交金额(元):7213 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市涡****花园北10号 | 7213.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 南孚 5号电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号1节 | 140 | 1.95 | 273.0 | |
| 2 | 得力 3202 收银纸 | 得力/deli | 3202 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 3 | 得力 11843 相片纸 | 得力/deli | 11843 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 4 | 晨光 YS-206 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | YS-206 | 11 | 3.0 | 33.0 | |
| 5 | 齐心 B2643 胶棒 | 齐心/Comix | B2643 | 24 | 1.5 | 36.0 | |
| 6 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli | 5609 | 36 | 12.0 | 432.0 | |
| 7 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli | 3211 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 8 | 索尼 纽扣电池 | 索尼/Sony | SR621SW/364 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 9 | 齐心 B3713 印油/印泥/** | 齐心/Comix | B3713 | 12 | 6.0 | 72.0 | |
| 10 | 得力 记事本 | 得力/deli | 7662 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 11 | 五月花 A182200 平板卫生纸 | 五月花/MAY FLOWER | A182200 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
| 12 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli | 0018 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 13 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 40 | 9.0 | 360.0 | |
| 14 | 得力 资料册 | 得力/deli | 5230 | 53 | 12.0 | 636.0 | |
| 15 | 晨光 ABP41701 圆珠笔 | 晨光/M G | ABP41701 | 500 | 0.65 | 325.0 | |
| 16 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 张小泉 | HBS-174 | 12 | 19.0 | 228.0 | |
| 17 | 齐心 B2672 胶水 | 齐心/Comix | B2672 | 72 | 4.0 | 288.0 | |
| 18 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMY2204 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 19 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 48 | 24.0 | 1152.0 | |
| 20 | 得力 s73 中性笔 | 得力/deli | s73 | 62 | 24.0 | 1488.0 | |
| 21 | 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 | 晨光/M G | AICW9001 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: