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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年8月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一次性杯子航空杯 200ml*20只太空杯 加厚饮料果汁杯塑料水杯茶杯 塑杯 | 15 | 148.5 | 无品牌\GH0730-02 | 验收通过 | |
| 2 | 传统饮品酸梅汤粉固体饮料 天然粉粉食品 | 15 | 148.5 | 无品牌\GH0730-01 | 验收通过 | |
| 3 | 扇子 可定制 PP塑料胶扇/宣传扇/团扇 铭牌 | 1000 | 1580.0 | 无品牌\GH-061301 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |