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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6566
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 扫把簸箕套装 | 20 | 320.0 | 无品牌\蓝色 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92630 回形针 | 20 | 170.0 | 晨光/M G\ABS92630 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回形针 | 20 | 110.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 电脑桌 | 1 | 410.0 | 无品牌\1.3米×60厘米 | 验收通过 | |
| 5 | 组装台式电脑 | 1 | 2860.0 | 无品牌\组装台式电脑 | 验收通过 | |
| 6 | 床垫 | 2 | 260.0 | 无品牌\纯棉床垫 | 验收通过 | |
| 7 | 双层床 | 1 | 420.0 | 无品牌\加厚铁架双层 | 验收通过 | |
| 8 | 集思益 电脑打印纸 | 6 | 720.0 | 集思益\碳复写三联 | 验收通过 | |
| 9 | 品之源 环保激光碳粉盒 | 10 | 700.0 | 品之源\YG-TN-2240 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |