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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2516411
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 玛丽 日记本 | 玛丽日记本 | 本 | 20.00 | 4 | 80 |
| 2 | 得力 剪刀 | 得力/deli剪刀 | 把 | 6.00 | 12 | 72 |
| 3 | 晨光 APYRD60 档案盒 | 晨光/M GAPYRD60 | 个 | 24.00 | 8 | 192 |
| 4 | 晨光 AJD95748 双面胶带 | 晨光/M GAJD95748 | 卷 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 5 | 惠普 DVD-R 光盘 | 惠普/HPDVD-R | 张 | 6.00 | 120 | 720 |
| 6 | 晨光 AGR67017 笔芯1.0mm/替芯/铅芯 | 晨光/M GAGR67017 | 包 | 3.00 | 12 | 36 |
| 7 | 得力 30333 胶带/胶纸/胶条/文化用品/刀剪/粘胶/测绘 | 得力/deli30333 | 卷 | 3.00 | 12 | 36 |
| 8 | 得力 33070 垃圾袋/日用百货>家务/地板清洁用具 | 得力/deli33070 | 捆 | 10.00 | 5 | 50 |
| 9 | 得力 3151 学生用笔记本 笔记本/文化用品/纸张本册 | 得力/deli3151 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
| 10 | 得力 0395 订书机/文化用品/装订用品 | 得力/deli0395 | 个 | 3.00 | 22 | 66 |
| 11 | 得力 0210 订书钉/文化用品 | 得力/deli0210 | 盒 | 6.00 | 2 | 12 |
| 12 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 票夹(小)/长尾夹/文化用品 | 得力/deli8554-D | 盒 | 35.00 | 13 | 455 |
| 13 | 得力 27035 档案盒3.5cm | 得力/deli27035 | 个 | 24.00 | 10 | 240 |
| 14 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 个 | 12.00 | 14 | 168 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****政府
联系电话: 173****6111
传真:
地址: **维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜****政府路90号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: