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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M082********00004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 27052 胶棒 固体胶 | 得力/deli27052 | 盒 | 2.00 | 37 | 74 |
| 2 | 得力/deli S34中性笔1.0mm子弹头(12支/盒) | 得力/deliS34 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 3 | 得力/deli S555 大双头记号笔 1.5-6mm 10支/盒 | 得力/deliS555 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 4 | 得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 | 得力/deli6600 | 盒 | 36.00 | 12 | 432 |
| 5 | 得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 | 得力/deli6600 | 盒 | 36.00 | 12 | 432 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 涂琳
联系电话: ****697****
传真:
地址: **区国威路中段
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**东路1819****广场1楼
附件信息: