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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1396
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美丽雅 塑杯一次性杯子240ml 50只 | 5 | 25.0 | 美丽雅/MARYYA\HC091986 | 验收通过 | |
| 2 | 枪手 杀虫剂 | 1 | 10.0 | 枪手/GUNNER\杀虫喷雾剂 | 验收通过 | |
| 3 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 2 | 30.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM94518A 档案袋 | 40 | 100.0 | 晨光/M G\ADM94518A | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 3 | 15.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 6 | 君威 党徽/纺织辅助设备 | 30 | 60.0 | 君威\大磁扣胸章 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |