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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N605********251001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2137 计算器 | 得力/deli2137 | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 2 | 理光 SP200 硒鼓 | 理光/RICOHSP200 | 支 | 1.00 | 180 | 180 |
| 3 | 得力 T-2612A 墨粉/碳粉 | 得力/deliT-2612A | 瓶 | 2.00 | 80 | 160 |
| 4 | 台电 SSD256GBNP900 固态硬盘 | 台电/TECLASTSSD256GBNP900 | 块 | 1.00 | 300 | 300 |
| 5 | 公牛 新国标插线板插排排插接线板拖线板4位总控全长4米/5米/3米 GN-607 | 公牛/BULLGN-607 | 个 | 4.00 | 39.75 | 159 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾成君
联系电话: 0433-****728
传真:
地址: **边境**区10号小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: